Faktúry
Počet záznamov: 4493
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0055/17 | tep.energia 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 730,12 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | tepelná energia 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 538,82 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | tep.energia 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 338,31 € | 26.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | tepelná energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 288,45 € | 10.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/18 | tep.energia 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 843,27 € | 06.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/16 | tep.energia 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 693,40 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 620,29 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0618/20 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 565,62 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/22 | výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 4 530,00 € | 29.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 502,98 € | 11.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | tepelná energia 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 469,26 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/17 | stavebne prace stredisko pracovnej vychovy a spojovacia chodba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 4 380,00 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | tepelná energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 351,78 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0533/19 | 10 ks protipožiarnych dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRIMÁTOR, s.r.o. | 36416231 | 4 347,96 € | 25.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/22 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 4 316,74 € | 15.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | tep. energia 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 260,48 € | 09.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/18 | tep.energia 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 240,61 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/20 | tep. energia 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 192,01 € | 11.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/23 | hyg. a čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 4 188,20 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/20 | kazetový strop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Alexander Tóth | 44103506 | 4 129,88 € | 12.09.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/24 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 128,73 € | 11.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0097/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 100,40 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 088,68 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/17 | drobne stavebne prace-strav.prevadzka-kuchyna, chodba, sklad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 4 035,04 € | 29.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0687/20 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 033,31 € | 14.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/21 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 967,80 € | 16.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/17 | tep.energia 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 966,80 € | 08.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 944,57 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 938,08 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0541/18 | práce naviac - oprava spalni 2.posch. - oprava kurenia, kanalizacie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARTCENTRUM spol. s r.o. | 46083405 | 3 900,28 € | 03.09.2018 | 21.10.2018 | Faktúra |