Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4493

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0055/17 tep.energia 1/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 5 730,12 € 07.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0018/17 tepelná energia 12/2016 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 5 538,82 € 16.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0101/19 tep.energia 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 5 338,31 € 26.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0055/22 tepelná energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 5 288,45 € 10.02.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0144/18 tep.energia 2/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 843,27 € 06.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0456/16 tep.energia 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 693,40 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0401/23 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 620,29 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0618/20 tep.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 565,62 € 09.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0369/22 výmena radiátorov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing.Stanislav Zelenský 11650257 4 530,00 € 29.09.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0087/21 tep.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 502,98 € 11.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0092/17 tepelná energia 2/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 469,26 € 07.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0386/17 stavebne prace stredisko pracovnej vychovy a spojovacia chodba Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SAKRA STAVREAL s.r.o. 44014228 4 380,00 € 16.10.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0015/22 tepelná energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 351,78 € 12.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0533/19 10 ks protipožiarnych dverí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PRIMÁTOR, s.r.o. 36416231 4 347,96 € 25.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFSF/0001/22 poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 4 316,74 € 15.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0198/20 tep. energia 3/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 260,48 € 09.04.2020 26.04.2020 Faktúra
DFBV/0207/18 tep.energia 3/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 240,61 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0156/20 tep. energia 2/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 192,01 € 11.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFBV/0430/23 hyg. a čist.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VICOM, s.r.o. 35908076 4 188,20 € 28.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0436/20 kazetový strop Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Alexander Tóth 44103506 4 129,88 € 12.09.2020 12.09.2020 Faktúra
DFBV/0102/24 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 128,73 € 11.03.2024 22.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0097/22 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 100,40 € 08.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 088,68 € 08.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFBV/0356/17 drobne stavebne prace-strav.prevadzka-kuchyna, chodba, sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SAKRA STAVREAL s.r.o. 44014228 4 035,04 € 29.09.2017 28.10.2017 Faktúra
DFBV/0687/20 tep.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 033,31 € 14.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DFSF/0001/21 poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ticket Service, s.r.o. 52005551 3 967,80 € 16.11.2021 11.12.2021 Faktúra
DFBV/0502/17 tep.energia 11/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 3 966,80 € 08.12.2017 22.01.2018 Faktúra
DFBV/0424/22 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 3 944,57 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFBV/0146/21 tep.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 3 938,08 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0541/18 práce naviac - oprava spalni 2.posch. - oprava kurenia, kanalizacie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ARTCENTRUM spol. s r.o. 46083405 3 900,28 € 03.09.2018 21.10.2018 Faktúra