Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 28, 85107

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 204

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0417/18 voda 01.06.-30.06.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 62,41 € 19.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0458/18 vodné+stočné 01.7.-31.7.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 89,16 € 17.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0459/18 vodné+stočné 01.7.-31.7.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 91,39 € 17.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0518/18 voda 01.08.-31.08.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 93,62 € 18.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0520/18 vodné+stočné 01.8.-31.8.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 86,93 € 19.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0602/18 voda 9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 78,02 € 09.11.2018 18.11.2018 Faktúra
DFBV/0603/18 voda 9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 86,93 € 09.11.2018 18.11.2018 Faktúra
DFBV/0637/18 vodné+stočné 01.10.-31.10.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 91,39 € 19.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0638/18 vodné+stočné 01.10.-31.10.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 86,93 € 19.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0694/18 voda 01.11.-30.11.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 66,88 € 18.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0695/18 voda 01.11.-30.11.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,55 € 18.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 vodné+stočné 11/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -60,18 € 27.12.2018 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0482/16 zrážková voda 1.7.-31.12.16 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 525,31 € 10.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0029/17 vodné+stočné 1.12.-31.12.2016 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 93,62 € 24.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0030/17 vodné+stočné 1.12.-31.12.2016 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 185,00 € 24.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 vodné+stočné 1.1.-31.1.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 79,70 € 01.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 vodné+stočné 1.1.-31.1.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 81,16 € 01.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0118/17 vodné,stočné 2/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 89,16 € 17.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0119/17 vodné,stočné 2/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 78,02 € 17.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 vodné+stočné 1.1.-31.1.2017-opravna faktura Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3,55 € 07.04.2017 06.05.2017 Faktúra