Faktúry
Počet záznamov: 4416
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0058/23 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 622,58 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/24 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,31 € | 06.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/15 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 89,09 € | 05.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 85,20 € | 17.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 107,03 € | 16.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 110,16 € | 16.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 42,94 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 773,59 € | 21.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 132,00 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 276,10 € | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/24 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 256,29 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 140,71 € | 09.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 271,39 € | 16.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | Sklenárske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Miloš Kopčík | 40049311 | 282,00 € | 17.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 148,05 € | 16.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 019,08 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 169,44 € | 20.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/21 | oprava chladničky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ICES Novák s.r.o. | 47551216 | 102,55 € | 12.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/22 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 587,27 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 181,17 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 156,46 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/15 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 399,28 € | 02.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/16 | preprava mot. vozidla - odťahová služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Štefan Macháček, odťahová služba | 33500720 | 100,00 € | 16.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | daň z nehnuteľnosti 1029,92 , polatok zua psa 20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 049,92 € | 17.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 729,01 € | 21.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 952,88 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 99,33 € | 21.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/21 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 219,36 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/22 | aktualizácia verzie 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 63,84 € | 15.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra |