Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2272

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0073/24 účastnícky poplatok za konferenciu Obchodná akadémia 30775418 Verlag Dashöfer 35730129 82,80 € 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
VO/0021/24 účastnícky poplatok - školenie Obchodná akadémia 30775418 Verlag Dashöfer 35730129 82,80 € 18.04.2024 24.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
DFBV/0072/24 poskytovanie bezpečnostnej služby za 1.Q 2024 Obchodná akadémia 30775418 RAVI s.r.o. 35747871 126,68 € 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0071/24 1dňový EDU workschop pre žiakov dňa 4.4.2024 Obchodná akadémia 30775418 YouthWatch, o.z. 50040901 500,00 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0069/24 odber elektrickej energie za marec 2024 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 35,60 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0067/24 správa IT zariadení za marec 2024 Obchodná akadémia 30775418 FixIS s.r.o. 47443243 838,66 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0070/24 kontrola a čistenie komína, dymovodu Obchodná akadémia 30775418 Kominár s. r. o. 47229632 34,00 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0068/24 spotreba plynu za obd. 1.3.-31.3.2024 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 7 552,66 € 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
VO/0018/24 sieťový kábel Obchodná akadémia 30775418 AGEM COMPUTERS 35692715 16,26 € 10.04.2024 12.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
VO/0019/24 dopravné služby Obchodná akadémia 30775418 MaxWay s.r.o. 47542730 300,00 € 10.04.2024 12.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
VO/0020/24 kominárske práce Obchodná akadémia 30775418 Kominár s. r. o. 47229632 68,00 € 10.04.2024 12.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
DFBV/0066/24 poplatok za telefón Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,88 € 10.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0065/24 napájací kábel Obchodná akadémia 30775418 AGEM COMPUTERS 35692715 16,30 € 10.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0064/24 prenájom tlačiarne a kliky za 1/2024-3/2024 Obchodná akadémia 30775418 Z+M servis a.s. 44195591 240,88 € 10.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0062/24 poplatok za telefón Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 28,84 € 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0061/24 Euro Plus vložka na spoločný kľúč Obchodná akadémia 30775418 KĽUČKA s.r.o. 46433996 172,50 € 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0059/24 Prenájom tlačiarne Kyocera TaskAlfa a kliky za obdobie 1-3.2024 Obchodná akadémia 30775418 Z+M servis a.s. 44195591 403,64 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0057/24 Služba tecnika BTS a PO za I. štvrťrok 2024 Obchodná akadémia 30775418 M.Bojnansky,technik BOZP 40961478 108,00 € 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFSF/0003/24 príspevok na stravovanie zamestnancov Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 339,24 € 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0056/24 stravné zamestnávateľa za marec 2024 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 1 562,56 € 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra