Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9841

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DŠJ041 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 9,48 € 15.03.2016 12.10.2022 Faktúra
19DŠJ060 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 9,65 € 28.03.2019 02.04.2019 Faktúra
19DT039 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 9,79 € 11.04.2019 24.04.2019 Faktúra
16DŠJ095 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 9,84 € 18.05.2016 12.10.2022 Faktúra
VO/0168/23 Cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 9,90 € 30.08.2023 22.12.2023 Objednávka
23DP313 Cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 9,90 € 23.08.2023 30.08.2023 Faktúra
15DP471 časopis GASTRO 1-4/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mediaprint-Kapa Pressegrissi, a.s. 35792281 9,96 € 07.01.2016 27.12.2023 Faktúra
VO/0206/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 10,00 € 28.08.2018 10.09.2018 Objednávka
18DŠJ003 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 10,08 € 16.01.2018 18.01.2018 Faktúra
20DT054 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 10,12 € 08.12.2020 14.12.2020 Faktúra
21DŠJ012 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 10,16 € 17.03.2021 22.03.2021 Faktúra
21DŠJ087 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 10,16 € 15.07.2021 21.07.2021 Faktúra
18DT009 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 10,32 € 24.01.2018 31.01.2018 Faktúra
18DT019 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 10,56 € 15.02.2018 27.02.2018 Faktúra
19DŠJ206 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 10,58 € 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
22DT048 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 10,78 € 03.06.2022 13.06.2022 Faktúra
21DŠJ076 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 10,84 € 01.07.2021 06.07.2021 Faktúra
19DŠJ105 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 10,85 € 30.05.2019 03.06.2019 Faktúra
22DT072 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 10,92 € 07.10.2022 22.10.2022 Faktúra
16DŠJ127 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 10,93 € 07.07.2016 12.10.2022 Faktúra