Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9780

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
14DP506 kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PAPERA s.r.o 46082182 305,65 € 13.01.2015 12.10.2022 Faktúra
14DP507 plyn 12/2014 PČ str. 931, plyn 12/2014 str. 824, plyn 12/2014 str. 811, plyn 12/2014 str. 813, plyn 12/2014 str. 823, plyn 12/2014 str. 816 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23 048,30 € 14.01.2015 06.03.2015 Faktúra
14DP508 voda 12/2014 str. 931 PČ, voda 12/2014 str. SIS, voda 12/2014 str. 824, voda 12/2014 str. 811, voda 12/2014 str. 813, voda 12/2014 str. 823, voda 12/2014 str. 816 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 6 091,67 € 15.01.2015 06.03.2015 Faktúra
14DP509 elektrika 12/2014 str. 931 PČ, elektrika 12/2014 str. SIS, elektrika 12/2014 str. 824, elektrika 12/2014 str. 811, elektrika 12/2014 str. 813, elektrika 12/2014 str. 823, elektrika 12/2014 str. 816 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 6 166,72 € 20.01.2015 06.03.2015 Faktúra
15DP004 zverejnenie pracovnej ponuky na prac. pozíciu hlavný majster Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 12.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP005 školenie - elektronické trhovisko Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 64,80 € 14.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP006 Členský príspevok na rok 2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Zväz obchodu SR 30808839 170,00 € 14.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP007 náklady na stravu žiakov za 12/2014-úrad vlády Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Úrad vlády SR 00151513 20,40 € 14.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP008 pranie bielizne - postelné prádlo str.824, pranie bielizne - postelné prádlo str.823 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 74,63 € 15.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP009 PHM KIA 36,62 l 1/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 48,56 € 15.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP010 školenie kurz 1.pomoci Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BE-SOFT 36191337 64,00 € 30.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP011 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 113,17 € 19.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP012 chladnička Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NAY Elektrodom a.s. 35739487 959,00 € 19.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP013 inzerát Zlaté stránky - našej školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MEDIATEL spol. s r.o 35859415 240,00 € 22.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP014 Služby technika OPP a BOZP kontrola požiarnych uzáverov 12/2014 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 305,00 € 26.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP015 kancelársky nábytok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Kika Nábytok Slovensko s.r.o 35883103 2 311,08 € 27.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP016 sedačka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Kika Nábytok Slovensko s.r.o 35883103 599,90 € 27.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP017 reklamné pútače Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 35763205 390,00 € 27.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP018 inzerát - kam na strednú školu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEREX 00685313 600,00 € 27.02.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP019 zverejnenie pracovnej ponuky na prac. pozíciu hlavný majster Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 28.01.2015 12.10.2022 Faktúra