Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9841

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19DŠJ032 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 13,37 € 21.02.2019 26.02.2019 Faktúra
24DT013 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 13,39 € 20.02.2024 23.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
22DT051 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 13,56 € 15.06.2022 28.06.2022 Faktúra
17DŠJ137 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 13,60 € 07.07.2017 11.07.2017 Faktúra
15DŠJ202 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 13,63 € 02.12.2015 12.10.2022 Faktúra
19DŠJ128 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 13,68 € 25.06.2019 27.06.2019 Faktúra
18DT101 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 13,87 € 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra
16DP055 balíček Súvzťažnosí pre VS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PORADCA s.r.o. 36371271 14,00 € 04.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ214 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 14,02 € 20.12.2016 12.10.2022 Faktúra
19DŠJ052 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 14,04 € 13.03.2019 15.03.2019 Faktúra
19DT006 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 14,09 € 21.01.2019 23.01.2019 Faktúra
15DP059 vrecká lekárenské Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PAPERA s.r.o 46082182 14,16 € 16.02.2015 12.10.2022 Faktúra
23DŠJ158 za materiál LIANA GOLIAŠ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LIANA GOLIAŠ s.r.o 53423526 14,20 € 03.10.2023 10.10.2023 Faktúra
22DP015 Vanička na šalát, viečko vanička na šalát, miska dressing, viečko na misku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 14,24 € 24.01.2022 26.01.2022 Faktúra
VO/0021/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 14,24 € 12.01.2022 17.02.2022 Objednávka
20DŠJ003 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 14,26 € 16.01.2020 27.01.2020 Faktúra
19DT094 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 14,33 € 14.10.2019 21.10.2019 Faktúra
15DŠJ057 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 14,40 € 09.04.2015 12.10.2022 Faktúra
16DP235 strava žiaci - ÚV 06/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Úrad vlády SR 00151513 14,40 € 14.07.2016 12.10.2022 Faktúra
23DP443 Cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 14,52 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra