Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9784
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23DP402 | elektrika 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 478,80 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP404 | elektrika 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 373,41 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP405 | elektrika 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 251,12 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP403 | elektrika 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 196,35 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
22DP430 | gastro lístky - vrátenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | -1 156,50 € | 12.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
22DP194 | gastro lístky - vrátenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | -620,46 € | 06.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
17DP250 | kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | -450,00 € | 29.08.2017 | 29.08.2017 | Faktúra | |||||
23DP051 | vrátenie gastrolístkov 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | -288,00 € | 13.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
17DPČ010 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -264,00 € | 29.03.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
20DP298 | Tlačivá - školský internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | -137,14 € | 18.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
22DP144 | HPE 8GB Single Rank | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | -123,60 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
21DP077 | Konektor DATACOM Plug STP, záhradná pílky, nožnice na konáre Fiskars Nôž univerzálny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -79,88 € | 09.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
17DŠJ112 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -71,88 € | 12.06.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
23DŠJ108 | za materiál PICADO (dobropis) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | -39,48 € | 16.06.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ107 | za materiál PICADO (dobropis) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | -19,46 € | 16.06.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ114 | za materiál PICADO (dobropis) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | -18,61 € | 21.06.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
15DP065 | vrecká lekárenské (Dobropis k faktúre č. 215001695) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAPERA s.r.o | 46082182 | -14,16 € | 16.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
21DP116 | poplatok za kartu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | -1,60 € | 09.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
VO/0116/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Žumpár s.r.o. | 48333981 | 0,00 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
VO/0227/22 | Výkopové a zemné práce.Vykonanie výkopových a zemných prác pre rozšírenie spevnenej plochy pre zabezpečenie obratiska autobusov pred vchodom školy. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Milan ABEL | 40780473 | 0,00 € | 31.08.2022 | 23.12.2023 | Objednávka |