Faktúry
Počet záznamov: 1691
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0130/20 | nájom parkovacích miest 12/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ROXY Invest, s.r.o. | 35683449 | 288,00 € | 03.12.2020 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | doručenie stravovacej karty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17,76 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | doručenie stravovacej karty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17,76 € | 31.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/18 | prenájom informačných plôch 11/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 06.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/17 | skladačka 10/2017 + vstupenky | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 258,00 € | 06.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/16 | návrh a príprava plače plagátov a skladačky 10/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 100,00 € | 03.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/15 | telefónne poplatky | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 65,27 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/23 | pohľadnice | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 35,00 € | 04.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/22 | telefónne poplatky 7-8/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 119,57 € | 30.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/21 | grafické práce -plagát 11,12/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KUSKUS s.r.o. | 35889403 | 450,00 € | 04.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/20 | DMX rozvádzače a testery + poštovné a balné | Divadlo LUDUS | 00893862 | Peter Škunda - blackout.sk | 45861561 | 319,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/19 | prenájom skladových priestorov 8/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 23.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/19 | prenájom skladových priestorov 8/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 19.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/15 | grafické práce | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 102,00 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/23 | správa a údržba počítačovej siete 7/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 04.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/22 | internet 8-9/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 12.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/21 | kondenzátorové mikrofóny-Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 1 636,27 € | 29.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/20 | antivírus ESSET + HDD Case | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 339,12 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | internet 7-8/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 23.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | internet 7-8/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 11.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/18 | licenčné odmeny 9/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 173,75 € | 19.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/17 | herecký výkon 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 295,00 € | 05.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/16 | tlač plagátov 10/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 240,00 € | 27.09.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/15 | plagát a skladačka 10/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Juraj Oravec ORMAN | 13957911 | 224,00 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/23 | nájom skladu 9/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 04.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/22 | správa a údržba počítačovej siete 7/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 04.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/21 | najom divadelných priestorov 12/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 720,00 € | 22.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/20 | Apple MacBook, modul RAM, úložný disk, grafická karta, Turbo Boost - do inscenácie Konvália | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 5 204,40 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/19 | internet - preplatok 6/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -21,35 € | 09.07.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/18 | grafika a zalomenie - plagát, bulletin, vizitky | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 150,00 € | 19.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra |