Faktúry
Počet záznamov: 1691
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0123/23 | nájom parkovacích miest na 7-12/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mariánska s.r.o. | 52489469 | 1 728,00 € | 17.07.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | maskérske práce - Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | Vlasta Žďárská, Kadernícke,maskérske a vlásenkářské práce | 13378033 | 123,01 € | 28.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | ubytovanie Acher | Divadlo LUDUS | 00893862 | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 31382711 | 61,70 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/20 | žiarovky do reflektorov | Divadlo LUDUS | 00893862 | PROLIGHT s.r.o. | 02318245 | 222,61 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/19 | správa a údržba počítačovej siete 6/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 09.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/18 | internet 10/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 09.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | vytvorenie grafiky tlačovín 9-10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 170,00 € | 28.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/16 | strava - workshop | Divadlo LUDUS | 00893862 | BEVANDA s.r.o. | 45701971 | 117,50 € | 14.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/15 | vedenie divadelného workshopu "Hráme sa na fausta" | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 280,00 € | 28.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/23 | prípravná fáza inscenácie Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Jan Lepšík | 7206120515 | 1 000,00 € | 17.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | telefónne poplatky 6-7/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 120,47 € | 28.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/21 | scéna do inscenácie Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 17 134,06 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/20 | príslušenstvo k fotoaparátu - Konvália | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 1 143,90 € | 24.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/19 | dobitie stravných kariet zamestnancov na 7/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 771,82 € | 09.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/18 | telefónne poplatky 8-9/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 122,10 € | 03.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | dobitie stravných kariet 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 820,51 € | 28.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/16 | motorové mozidlo Fiat Ducato | Divadlo LUDUS | 00893862 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 60,00 € | 08.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/15 | tonery do kopírky | Divadlo LUDUS | 00893862 | Perena s.r.o. | 35910232 | 463,13 € | 25.09.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/23 | sprava a údržba počítačovej siete 6/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 04.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | internet 7-8/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 15.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | internet 7-8/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 15.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/21 | nájom skladových priestorov na rok 2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 8 580,00 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/20 | fotoaparát Panasonic - Konvália | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 2 999,00 € | 24.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/19 | licenčné odmeny 6/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 208,61 € | 04.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/18 | prenájom kancelárskych priestorov 4.Q. 2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 2 700,00 € | 02.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | prenájom informačných plôch 9- 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 26.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/16 | telefónne poplatky a internet | Divadlo LUDUS | 00893862 | T-Com | 35763469 | 65,63 € | 07.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/15 | predplatné na FS 2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 € | 23.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | licenčné odmeny - Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 628,93 € | 14.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/21 | scéna na Stano a zlá noha | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 25 899,60 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |