Faktúry
Počet záznamov: 1678
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0131/22 | BOZP a PO 7-9/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 06.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | BOZP a PO 4-6/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 07.06.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | BOZP a PO 7-9/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 12.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/23 | BOZP a PO 4-6/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 06.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | BOZP a PO 1-3/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 20.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/22 | BOZP a PO 10-12/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 06.12.2022 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/15 | PO a BOZP | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/23 | BOZP a PO 10-12/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 13.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/24 | BOZP a PO 1-3/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/21 | catering po premiére - Na západe nič nové | Divadlo LUDUS | 00893862 | MABO, s.r.o. | 35730846 | 82,10 € | 17.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/15 | pracovný odev | Divadlo LUDUS | 00893862 | Lubica Podolcová LUBICA | 22649778 | 334,15 € | 08.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | pyrotechnika do predstavení | Divadlo LUDUS | 00893862 | PYRA spol. s r.o. | 31396623 | 90,00 € | 22.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/19 | služby spojené s poskytnutím priestorov - Pistoryho palác | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mestská časť Bratislava - Staré mesto | 00603147 | 175,00 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | prenájom priestorov v Pistoryho paláci | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mestská časť Bratislava - Staré mesto | 00603147 | 175,00 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | nájom Pistoryho palác - Dospelosť | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mestská časť Bratislava - Staré mesto | 00603147 | 250,00 € | 04.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | nájom priestorov Pistoriho palác - Dospelosť | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mestská časť Bratislava - Staré mesto | 00603147 | 980,00 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/22 | prenájom priestorov Pistoryho palác | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mestská časť Bratislava - Staré mesto | 00603147 | 600,00 € | 09.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/23 | poskytnutie priestorov Pistoriho palác | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mestská časť Bratislava - Staré mesto | 00603147 | 510,00 € | 12.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/24 | služby spojené s poskytnutím priestoru - Dospelosť | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mestská časť Bratislava - Staré mesto | 00603147 | 340,00 € | 19.03.2024 | 02.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0134/23 | prvá časť odmeny za realizáciu réžie - Odysea | Divadlo LUDUS | 00893862 | Dávid Paška | 1128458925 | 2 500,00 € | 23.08.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | scénar Odysea | Divadlo LUDUS | 00893862 | Dávid Paška | 1128458925 | 3 500,00 € | 18.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/24 | druhá časť odmeny - réžia Odysea | Divadlo LUDUS | 00893862 | Dávid Paška | 1128458925 | 2 500,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/21 | grafika tabúľ na výstavu "Cesta k Bratislave" | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. Stanislav Masár | 40102343 | 400,00 € | 01.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | natáčky do inscenácie Konvália | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mupa ART s.r.o. | 04463561 | 75,50 € | 30.03.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/20 | potvrdenie z registra exekúcií - grant | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 03.08.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/22 | vankúše - Peter a Lucia | Divadlo LUDUS | 00893862 | BONAMI.CZ | 24230111 | 130,60 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | 4 ks spätný projektor do inscenácie Frankenschwein | Divadlo LUDUS | 00893862 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 1 290,24 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/20 | žiarovky do reflektorov | Divadlo LUDUS | 00893862 | PROLIGHT s.r.o. | 02318245 | 222,61 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | fotografovanie - Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Róbert Kočan | 46858296 | 500,00 € | 19.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | fotografovanie inscenácie Tajný denník Adriana Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | Róbert Kočan | 46858296 | 200,00 € | 08.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra |