Faktúry
Počet záznamov: 1688
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0161/16 | Catering po premiére | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 377,00 € | 11.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/21 | catering po premiére - Na západe nič nové | Divadlo LUDUS | 00893862 | MABO, s.r.o. | 35730846 | 82,10 € | 17.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/17 | catering po premiére Cirkus LamPamTanTalone | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 416,00 € | 06.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/16 | catering po premiére Džungľa | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 393,00 € | 23.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | catering po premiére inscenácie Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 637,00 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | catering po premiére Plešivá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 425,00 € | 12.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | catering po premiére Polepetko | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 353,00 € | 25.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/15 | catering po premiérovom predstavení | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 442,00 € | 30.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/16 | catering pri príležitosti 45. výročia | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 573,00 € | 23.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/15 | centrovací hrot | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 27,80 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/23 | Classroom dráma Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/23 | Classroom dráma Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/23 | Classroom dráma Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/23 | Classroom dráma Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0208/23 | Classroom dráma Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0207/23 | Classroom dráma Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0107/23 | classroom Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 26.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/19 | colný dlh a služby k pohybovému senzoru | Divadlo LUDUS | 00893862 | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 45,05 € | 18.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | colný dlh a služby k pohybovému senzoru | Divadlo LUDUS | 00893862 | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 45,05 € | 07.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | CTL Labyrint | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 24,00 € | 12.11.2016 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/17 | dáždnik do hry Cirkus | Divadlo LUDUS | 00893862 | ELUMA Group s.r.o. | 46364544 | 25,50 € | 27.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/15 | DBP licenčné odmeny 10-12/2014 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | -40,22 € | 27.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | Dekoracia hry Plešivá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ing.Peter Kostroň, | 34335790 | 2 820,00 € | 10.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/20 | dekoračné dosky do scény - Na západe nič nového | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Prelovszký - Prescont | 11679654 | 282,00 € | 05.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/20 | divadelná svetelná technika - inscenácia Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 10 492,00 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/20 | DMX rozvádzače a testery + poštovné a balné | Divadlo LUDUS | 00893862 | Peter Škunda - blackout.sk | 45861561 | 319,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/15 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 803,94 € | 02.10.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/15 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 745,92 € | 20.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/15 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 745,92 € | 21.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/15 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 708,62 € | 13.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra |