Faktúry
Počet záznamov: 1688
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0154/19 | dobitie stravných kariet zamestnancov na 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 025,64 € | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/19 | dobitie stravných kariet zamestnancov na 12/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 885,78 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | dobitie stravných kariet zamestnancov na 2/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 896,14 € | 30.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/19 | dobitie stravných kariet zamestnancov na 7/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 771,82 € | 09.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/19 | dobitie stravných kariet zamestnancov na 9/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 777,00 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/15 | dobitie stravných poukážok | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 783,22 € | 17.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/19 | dobropis - záloha na tantiémy Plešivá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | -240,00 € | 07.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/16 | Dobropis k faktúre 572/2016/K - neuskutočnený prenájom informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | -25,51 € | 21.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/23 | dobropis k zálohe na tantiémy Tajný denník A. Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | -900,00 € | 29.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | doména ludusdivadlo.sk | Divadlo LUDUS | 00893862 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 11.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0043/17 | doplatok licenčné odmeny 12/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 60,00 € | 23.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | doplatok za šikminu na scénu Stano a Zlá noha | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 945,23 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | doprava tovaru | Divadlo LUDUS | 00893862 | Erik Mudrák - A1 design icons | 53407890 | 30,00 € | 29.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | doručenie stravovacej karty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17,76 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | doručenie stravovacej karty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17,76 € | 31.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/17 | dotlač plagátov 12/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 147,60 € | 20.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | dotlač plagátov 12/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 162,00 € | 20.05.2025 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | doúčtovanie - dekoracia do hry Plešivá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ing.Peter Kostroň, | 34335790 | 280,00 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/19 | DPH k licencii - Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | V4 Music Zenei Jogkezelö és Management | 24378312-2-41 | 54,00 € | 08.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/19 | drevený podstavec a krabica na projektor - Frankenschwein | Divadlo LUDUS | 00893862 | Jozef Čermák | 34911847 | 1 080,00 € | 20.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/24 | druhá časť odmeny - réžia Odysea | Divadlo LUDUS | 00893862 | Dávid Paška | 1128458925 | 2 500,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/23 | druhá prípravná fáza - Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Jan Lepšík | 7206120515 | 500,00 € | 23.08.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | držiaky KLAMP | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 39,29 € | 22.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/19 | Esset + MS Office na 1 rok | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 1 015,44 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/19 | fólie - Frankenschwein | Divadlo LUDUS | 00893862 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 834,36 € | 20.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/15 | foto inscenácie Pozor, double stress | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 150,00 € | 16.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/15 | foto inscenácie Pozor, double stress | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 150,00 € | 09.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/20 | fotoaparát Panasonic - Konvália | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 2 999,00 € | 24.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/15 | fotodokumentácia festival Puberťák | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 80,00 € | 16.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/15 | fotodokumentácia festival Puberťák | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 80,00 € | 15.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra |