Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6532
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15178 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 109,80 € | 17.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15179 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 10,79 € | 17.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15176 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 137,11 € | 15.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15145 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Miroslav Kadlec - KADLOMIR | 47668008 | 210,00 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15182 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Auto M Service,s.r.o. | 46373322 | 69,83 € | 20.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15152 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 22,30 € | 07.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15156 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 08.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15157 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 300,00 € | 08.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15163 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,26 € | 09.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15165 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 09.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15166 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15169 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,55 € | 14.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15102 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 137,10 € | 09.03.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15146 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15147 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 48,47 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15148 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15149 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 346,34 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15150 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pavol Odráška | 46985271 | 50,00 € | 07.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15151 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 147,91 € | 07.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15275 | školné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety n.o. | 31821979 | 50,00 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |