Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0500/21 | STORNO | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 0,00 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||||
VO/0501/21 | Nákup počítačov 25 ks a notebookov 10 ks v celkovej hodnote 38419,20 s DPH. | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 38 419,20 € | 15.12.2021 | 31.01.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||||
VO/0502/21 | Oprava štyroch strešných vpustí na objekte Vranovská 2 SOŠ technická Vranovská 4, 85102 Bratislava. Demontáž vpustí príprava povrchu, celoplošné nastavenie asfaltových pásov, opracovanie prestupov, vodorovný a zvislý presun hmôt. | HsH Izol, s.r.o. | 36353604 | 1 134,40 € | 23.12.2021 | 31.01.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||||
VO/0503/21 | Kvetinače 15 ks, obaly na kvetináče 15 ks, mobilná klimatizácia 2ks, mikrofón 1 ks a doprava. | Alza.cz a.s. | 27082440 | 1 564,97 € | 29.12.2021 | 31.01.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||||
VO/0001/22 | Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov za január 2022. | GGFS s.r.o. | 47079690 | 717,35 € | 03.01.2022 | 10.02.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||||
VO/0002/22 | Materiál na praktickú výučbu na zlatníckej dielni. | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 99,38 € | 11.01.2022 | 10.02.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||||
VO/0003/22 | Sťahovacie služby na internáte Vranovská 2 a Vranovská 4. | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 100,00 € | 05.01.2022 | 10.02.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||||
VO/0004/22 | Zamurovanie dverného otvoru, vybúranie zárubne, vybúranie nového dverného otvoru, osadenie zárubne, zapravenie maľovka. | Marek Vacula | 43679960 | 400,00 € | 12.01.2022 | 10.02.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||||
VO/0005/22 | Vývoz kalu z prečerpávačky. | V.K.K Stav s.r.o. | 47915994 | 295,80 € | 03.01.2022 | 11.02.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||||
VO/0007/22 | Geometrická optika + preprava, poštovné a balné. | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 228,58 € | 11.01.2022 | 11.02.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||||
VO/0006/22 | Finančný spravodajca rok 2021 - vyúčtovanie. | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 12,05 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||||
30-20445 | poistenie motového vozidla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 90,51 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20388 | dodávka a montáž platových okien | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALL MONT, spol.s.r.o. | 44194064 | 5 124,00 € | 07.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-17357 | čistiace prostriedky (sklad) - uhradené v hovotosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 21,00 € | 17.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
30-20454 | digi posuvné meradlá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KINEX Measuring a.s. | 46678140 | 501,42 € | 06.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-17309 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 236,60 € | 12.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20460 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 101,58 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-17333 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 73,61 € | 31.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20455 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 536,00 € | 06.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-17325 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 028,27 € | 19.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra |