Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-17251 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 47,48 € | 08.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20334 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 92,44 € | 07.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17248 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,14 € | 07.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20355 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 230,00 € | 16.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17241 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20345 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,67 € | 09.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17240 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20357 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,57 € | 17.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17238 | elektroinštalačný materiál (sklad) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 143,38 € | 06.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20346 | poplatok za správu siete PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 09.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17237 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,23 € | 05.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20337 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 252,34 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17236 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 60,00 € | 05.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20338 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 831,70 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17235 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38,39 € | 05.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20339 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,00 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17234 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 417,08 € | 01.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20340 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,82 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17233 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 49,98 € | 01.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20341 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 315,56 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra |