Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-20333 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 194,74 € | 07.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17231 | oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 471,60 € | 29.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20352 | vodné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 20,63 € | 11.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17229 | oprava sústruhu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 310,00 € | 29.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20364 | dezinfekčný prípravok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 50239473 | 93,90 € | 24.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17225 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 258,52 € | 22.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20343 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 09.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17224 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 974,77 € | 22.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20324 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 101,28 € | 31.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17223 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 22.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20329 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 04.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17213 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 177,02 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20331 | hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 90,84 € | 04.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17212 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 037,14 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20326 | inštalačné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ulehla Milan | 33731683 | 105,18 € | 02.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17211 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 628,42 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20330 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 36,00 € | 04.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17210 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,70 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20321 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 47,12 € | 28.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17204 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 832,61 € | 10.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra |