Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-20360 | nábytok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | XXXLutz | 35883103 | 191,68 € | 22.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17215 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 042,07 € | 12.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20350 | učebné pomocky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 450,23 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17214 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 326,47 € | 12.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20353 | postrekovač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 20,50 € | 11.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17209 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,91 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20293 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 31,00 € | 04.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-17208 | stravovanie pre účastníkov výstavy "Mladý tvorca" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o. | 34104780 | 116,00 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20288 | elektronické stravovacie poukážky 465 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 780,95 € | 30.07.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-17207 | odvoz odpadu OLO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 684,84 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20314 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-17206 | kontrola a čistenie komínov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pavel Ďurík | 41652762 | 158,00 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20318 | školenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Supra technology, s.r.o. | 50966979 | 139,97 € | 25.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-17205 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 66,71 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20316 | ASC Strava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 199,00 € | 20.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-17203 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 10.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20301 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,59 € | 06.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-17202 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 10.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20302 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,67 € | 06.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-17201 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 37,92 € | 05.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra |