Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-17326 | oprava frézy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 390,00 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20469 | online kniha smernice a organizačné predpisy 30.10.2020-5.11.2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 177,96 € | 12.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-17323 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,53 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20440 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 261,40 € | 04.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-17322 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,72 € | 18.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20422 | oprava daždovej vpuste | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Bedečová AB-Krtkovanie | 47645521 | 600,00 € | 27.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-17321 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 489,32 € | 18.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20431 | odborná skúška a prehliadka plynových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 89,00 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-17320 | prenájom miestnosti a techniky (ukončenie školského roka) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 389,75 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20441 | nastavenie riadiacej jednotky vykurovania | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 180,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-17319 | stravovanie (ukončenie školského roka) SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 699,20 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20404 | teplomer bezkontaktný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Interpharm Slovakia, a.s. | 35789841 | 111,00 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17317 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 352,32 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20385 | rýchlovarné kanvice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Elektrosped,a.s. | 35765038 | 67,30 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17316 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 985,29 € | 13.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20424 | športové potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fotbal NF,s.r.o. | 24170721 | 298,90 € | 28.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17315 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 639,64 € | 13.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20417 | Krytické myslenie a jeho implementácia v praxi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 11,00 € | 22.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17310 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 12.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20398 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 101,58 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra |