Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-21038 | upratovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-20620 | upratovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-20502 | upratovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 01.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
VO/0042/20 | Vstupenky film Antigona. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 187,50 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0185/22 | Kým kohút nezaspieva vstupenky pre žiakov 27 ks- divadelné predstavenie. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 162,00 € | 22.10.2022 | 27.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-22011 | LED videosvetlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAVOMA s.r.o. | 53043456 | 202,80 € | 17.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0008/22 | LED video svetlo a soft box. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAVOMA s.r.o. | 53043456 | 202,80 € | 14.01.2022 | 21.02.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-21653 | 3D tlačiareň | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OPC Europe, s.r.o. | 52941701 | 612,00 € | 29.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
30-24137 | dodávku a montáž elektrického vrátnika s vypínaním | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 84,00 € | 14.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
30-22413 | vložka + kľúče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 78,00 € | 05.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
30-22374 | vložka V.D. + klúče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 107,00 € | 08.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
30-22241 | dodávka a montáž samozatváračov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 691,20 € | 27.05.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
VO/0101/22 | Dodávka samozatváračov oprava a výmena vstupných dverí škola Vranovská 4. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 691,20 € | 27.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0150/22 | Zameranie a výmena vložky V.D.CISA + 20 klúčov. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 107,00 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0158/22 | Zameranie a výmena vložky V.D.CISA + 4 klúče oprava vchodových dverí do budovy Vranovská 4. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 78,00 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0150/22 | Zameranie a výmena vložky V.D.CISA + 20 klúčov. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 107,00 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0060/24 | výmena a montáž elektrického vrátnika | Stredná odborná škola technická | 17050332 | tremont-servis, s.r.o. | 52937518 | 84,00 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-20584 | vybavenie ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IN Market s.r.o. | 52849554 | 562,39 € | 21.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
VO/0052/20 | Oprava kotla. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 444,00 € | 13.11.2020 | 27.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
30-23611 | monitoring a vysokotlakové čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 792,00 € | 22.11.2023 | 14.01.2024 | Faktúra |