Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-23684 | odvoz a ekologická likvidácia odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 776,00 € | 21.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
30-22494 | údržba havarijný stav | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 117,68 € | 12.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
30-20476 | zváranie autogénom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 444,00 € | 16.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0349/23 | vysokotlakové čistenie a vyčerpávanie kanalizácie prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 700,00 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0334/23 | monitoring a vysokotlakové čistenie zvodov kanalizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 800,00 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0182/22 | Oprava ventilov TUV a CTUV. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 117,68 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-22511 | šachová súprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gamesy s.r.o. | 52601960 | 70,60 € | 31.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0191/22 | Šachová súprava do technického klubu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gamesy s.r.o. | 52601960 | 70,60 € | 12.10.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23636 | kupeľnová polička drôtenná | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 371,44 € | 06.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23575 | náradie do kupelní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 544,18 € | 03.11.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-22439 | servis v oblasti civilenj ochrany 8.9.2022 - 7.9.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 180,00 € | 20.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
30-22440 | servis v oblasti regisratúry 8.9.2022 - 7.9.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 240,00 € | 20.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
30-23446 | servis v oblasti civilnej ochrany na obdobie 08.09.2023-07.09.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 180,00 € | 08.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23447 | servis v oblasti registratúry na obdobie 08.09.2023-07.09.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 240,00 € | 08.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-21412 | analýza - regisratúra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 1 026,00 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
30-21413 | analýza - civilná ochrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 638,40 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0165/22 | Servis v oblasti registratúry na obdobie 08.09.2022-07.09.2023. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 240,00 € | 09.09.2022 | 20.09.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0166/22 | Servis v oblasti Civilnej ochrany obdobie od 08.09.2022-07.09.2023. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 180,00 € | 09.09.2022 | 20.09.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-21589 | preprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Doprava BG | 52585158 | 39,00 € | 06.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21222 | školenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 25,00 € | 11.05.2021 | 11.10.2022 | Faktúra |