Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6532
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0274/23 | preukaz ITIC - Varhola, Oravec, Adamcová, Spišák, Sedlár, Kantoráková, Smetanová | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 126,00 € | 05.09.2023 | 07.09.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-22551 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 90,00 € | 16.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22457 | ISIC karta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 60,00 € | 28.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
30-18195 | kosačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠTÝL-IVANOV,s.r.o. | 36498548 | 448,00 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
VO/0075/24 | káblovanie, inštalácia, elektrotechnické práce materiál, spojazdnenie, doprava videovrátnik ľavá modrá brána - zlat.dielňa, TK výdajňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 544,00 € | 26.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0058/24 | káblovanie, inštalácia, elekttrotechnické práce servis a oprava tlačidlového panela spínacích hodín + doprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 583,00 € | 08.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-24130 | káblovanie, inštalácia, elektrotechnické práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 582,48 € | 11.03.2024 | 16.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-21557 | rekonštrukcia prípojky vody | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M STAV s.r.o. | 36284220 | 2 071,63 € | 19.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21174 | drôt mosadz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BILLIK, spol.s.r.o. | 31425658 | 80,50 € | 23.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
30-22442 | drôt mosadz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BILLIK, spol.s.r.o. | 31425658 | 102,50 € | 20.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
30-20497 | zapojenie tel. pobočky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 35332671 | 174,00 € | 30.11.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-21028 | oprava telefonu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 35332671 | 55,92 € | 27.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21253 | dodanie a montáž telefonu KX-TS500 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 35332671 | 629,76 € | 02.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
VO/0068/20 | Zapojenie telefonických pobočiek. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 35332671 | 174,00 € | 27.11.2020 | 06.12.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
30-15320 | oprava plynovej prípojky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 236,00 € | 09.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15321 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 471,60 € | 09.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-17273 | oprava kotla (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 1 141,20 € | 21.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17274 | oprava ohrevu TÚV (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 1 346,40 € | 21.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17500 | servisné práce - kotol (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 204,00 € | 21.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-19562 | Servisné práce - kotol (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 160,80 € | 02.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra |