Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6659
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-17226 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 22.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20307 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 962,03 € | 10.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17222 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 22.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20308 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 251,10 € | 10.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17220 | nákup handry (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 48,01 € | 17.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20342 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 144,00 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17218 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,29 € | 17.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20359 | kompresor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schneider - Slovensko vzduchotechnika, spol.s.r.o. | 31444822 | 316,68 € | 18.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17217 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 421,42 € | 15.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20360 | nábytok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | XXXLutz | 35883103 | 191,68 € | 22.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17215 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 042,07 € | 12.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20350 | učebné pomocky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 450,23 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17214 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 326,47 € | 12.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20353 | postrekovač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 20,50 € | 11.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17209 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,91 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20293 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 31,00 € | 04.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-17208 | stravovanie pre účastníkov výstavy "Mladý tvorca" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o. | 34104780 | 116,00 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20288 | elektronické stravovacie poukážky 465 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 780,95 € | 30.07.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-17207 | odvoz odpadu OLO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 684,84 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20314 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra |