Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6661
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-20382 | odborná skúška výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17289 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 443,54 € | 03.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20383 | údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17288 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 61,74 € | 03.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20410 | úradná skúška technických tlakových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Technická inšpekcia SR | 31744567 | 240,00 € | 14.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17285 | nákup žiaroviek (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TOPLIGHT,s.r.o. | 36588831 | 211,00 € | 29.06.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20411 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 220,00 € | 15.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17284 | oprava frézy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MicroStep-Energo,spol.s.r.o. | 35897261 | 300,00 € | 29.06.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20400 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,49 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17262 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 305,71 € | 15.06.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20386 | správa siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 06.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17246 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 658,71 € | 07.06.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20409 | guma pre vš. použitie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 227,88 € | 14.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17307 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 265,66 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20423 | rohož odolná olejom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 555,36 € | 28.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17293 | oprava piestového prúžku na brúske (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MARTING,s.r.o. | 31584799 | 16,82 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20408 | odborná prehliadka a skúšok komínových telies, dymovodov od plynových spotrebičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORS service, s.r.o. | 48025950 | 146,00 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17286 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 75,10 € | 29.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20389 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 855,58 € | 07.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17278 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 22.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra |