Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6661
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-20460 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 101,58 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-17333 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 73,61 € | 31.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20455 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 536,00 € | 06.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-17325 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 028,27 € | 19.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20428 | oprava výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 338,16 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-17313 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 350,47 € | 13.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20429 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 85,33 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-17311 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 462,72 € | 13.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20442 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-17301 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 832,61 € | 10.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20443 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 36,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-17331 | čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 31.07.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20458 | radiátor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TERMOSHOP, s.r.o. | 47389991 | 289,12 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-17330 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 21.07.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20444 | správa siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-17334 | preprava zamestnancov (Senec) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ADIŠ, s.r.o. | 47392215 | 140,00 € | 01.08.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20467 | odvoz zmiešaného odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DR-STAVMONT s.r.o. | 45469563 | 576,00 € | 11.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-17324 | vodné, stočné a zrážky (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 889,32 € | 19.07.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20468 | odvoz stavebnej sute | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DR-STAVMONT s.r.o. | 45469563 | 240,00 € | 11.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-17314 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 203,28 € | 13.07.2017 | 20.08.2017 | Faktúra |