Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-17195 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 996,66 € | 03.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20309 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17194 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 44,10 € | 03.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20312 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 14,64 € | 11.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17193 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 356,54 € | 03.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20319 | materiál - kladivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 67,20 € | 26.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17190 | plyn (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 141,00 € | 02.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20299 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 537,54 € | 06.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17184 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 341,38 € | 26.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-20300 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 185,80 € | 06.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17080 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 78,96 € | 28.02.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-20291 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 551,72 € | 31.07.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17188 | servisné práce (výmena kovania okná, dvere) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 280,00 € | 28.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-20292 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 349,39 € | 31.07.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17177 | deratizácia objektov školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 175,99 € | 24.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-20296 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 04.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17189 | nákup žiaroviek (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TOPLIGHT,s.r.o. | 36588831 | 242,00 € | 28.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-20297 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 52,50 € | 05.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17187 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 247,08 € | 27.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-20294 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 04.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra |