Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-17206 | kontrola a čistenie komínov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pavel Ďurík | 41652762 | 158,00 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20318 | školenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Supra technology, s.r.o. | 50966979 | 139,97 € | 25.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-17205 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 66,71 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20316 | ASC Strava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 199,00 € | 20.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-17203 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 10.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20301 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,59 € | 06.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-17202 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 10.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20302 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,67 € | 06.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-17201 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 37,92 € | 05.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20315 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,57 € | 17.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-17200 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 39,77 € | 05.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20322 | mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 24,24 € | 31.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-17199 | nákup Ag plechu a drôtu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SAFINA-SLOVAKIA,s.r.o. | 31677444 | 475,84 € | 05.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20313 | pooskytnuté služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 14.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-17198 | zasklenie dverí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IGLASS AKTIV s.r.o. | 35850612 | 60,00 € | 04.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20310 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 871,26 € | 11.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-17197 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106,96 € | 04.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20311 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 900,97 € | 11.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-17196 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 393,60 € | 03.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-20320 | parkovacia zábrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 39,60 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra |