Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-17249 | aSc Agenda upgrade SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 219,00 € | 07.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20317 | úrazové poistenie 01.10.2020-30.09.2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 167,25 € | 25.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17243 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,01 € | 07.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20335 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17242 | nákup hrany, lepidlo, štetce (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 188,18 € | 07.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20323 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 692,86 € | 31.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17279 | webhosting a doména sosvranovska.eu (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 54,71 € | 22.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20328 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 19,15 € | 03.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17239 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 101,58 € | 06.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20351 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 11.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17227 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 348,14 € | 29.05.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20344 | spracovanie miezd 8/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 496,00 € | 09.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17275 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 220,26 € | 22.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20347 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 207,00 € | 09.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17274 | oprava ohrevu TÚV (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 1 346,40 € | 21.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20336 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 46,15 € | 08.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17273 | oprava kotla (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 1 141,20 € | 21.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20354 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 599,88 € | 14.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-17260 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 13.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-20365 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 46,98 € | 24.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra |