Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-24071 | plyn 1/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 15 295,30 € | 12.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-22464 | rekonštrukcia kanalizačnej stupačky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VORTECH,s.r.o. | 50597663 | 15 270,00 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0160/2022 | Výmena kanalizačnej stúpačky, zákazka EVO 446503. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VORTECH,s.r.o. | 50597663 | 15 270,00 € | 06.09.2022 | 14.09.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-19351 | maliarske a natieračské práce na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mario Drobnica | 45995389 | 14 973,75 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
30-16277 | nedoplatok elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13 957,20 € | 18.04.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
30-17066 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 13 045,82 € | 13.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-23642 | plyn 11/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 12 912,72 € | 08.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-23165 | plyn 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 12 822,05 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
30-23515 | plyn 4/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 11 784,58 € | 10.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
30-23654 | Karcher umývací automat | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MONTES SK s.r.o. | 35904500 | 11 487,03 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
VO/0352/23 | Karcher umývací automat | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MONTES SK s.r.o. | 35904500 | 11 487,03 € | 29.11.2023 | 13.12.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-24123 | plyn 2/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 11 423,30 € | 11.03.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
30-24069 | poplatok za zber komunálneho odpadu na zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 11 324,78 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
30-23664 | konferenčné stoličky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 10 807,20 € | 15.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0351/23 | Konferenčná stolička Mystic 1+1 Zadarmo, čierna 146 bal. 6574,38 € Konferenčná stolička Mystic 1+1 Zadarmo, čierna 40 bal. 1801,2 € Konferenčná stolička Mystic 1+1 Zadarmo, modrá 2 bal. 90,06 € Konferenčná stolička Mystic 1+1 Zadarmo, zelená 12 bal. 540,36 € | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 10 807,20 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Objednávka | |||||
30-19486 | zateplenie steny telocvične | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 10 680,00 € | 14.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
30-15058 | plyn, plyn, plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 10 307,90 € | 09.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
30-23216 | plyn 4/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 10 053,42 € | 10.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
30-20194 | Daň z nehnutelnosti 2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 9 960,10 € | 15.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
30-22243 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 9 960,10 € | 31.05.2022 | 13.07.2022 | Faktúra |