Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6546
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15163 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,26 € | 09.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15165 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 09.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15166 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15169 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,55 € | 14.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15102 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 137,10 € | 09.03.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15146 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15147 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 48,47 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15148 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15149 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 346,34 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15150 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pavol Odráška | 46985271 | 50,00 € | 07.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15151 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 147,91 € | 07.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15198 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 72,00 € | 30.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15194 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CÍGLER SOFTWARE a.s. | 36237337 | 48,56 € | 29.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15192 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 691,86 € | 27.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15191 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 976,85 € | 27.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15190 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zlatá huta s.r.o.-pod.BA | 31426964 | 22,73 € | 24.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15189 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zlatá huta s.r.o.-pod.BA | 31426964 | 30,48 € | 24.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15188 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 249,37 € | 23.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15187 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ľubica Podolcová ĽUBICA | 22649778 | 359,06 € | 23.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
30-15186 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 45,29 € | 22.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra |