Faktúry
Počet záznamov: 5718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-21623 | Makyta priamočiara píla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nářadí Hornig s.r.o. | 03626121 | 137,58 € | 07.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21501 | digitálna nástenka - školská TV - setup box, synchronizácia a pripojenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DS Investments s.r.o. | 44291639 | 457,50 € | 26.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-22394 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PK Consulting, spol.s.r.o. | 35766611 | 1 580,99 € | 01.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
30-21464 | odborná prehliadka elektrického pracovného stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Ondrovič | 40031225 | 105,00 € | 08.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21502 | odborná prehliadka elektrického pracovného stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Ondrovič | 40031225 | 105,00 € | 28.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-20601 | nádoby na ekologické triedenie odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CHal-Tec GmbH | 4020383257 | 744,40 € | 28.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-23449 | rekonštrukcia pozemku nádvoria | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Janko - Slovakia, s.r.o. | 54429692 | 2 600,00 € | 11.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-20355 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 230,00 € | 16.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
30-20411 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 220,00 € | 15.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20477 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 50,00 € | 16.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-21071 | ISIC karta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21199 | ISIC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 5,00 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-22551 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 90,00 € | 16.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
30-22457 | ISIC karta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 60,00 € | 28.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
30-18195 | kosačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠTÝL-IVANOV,s.r.o. | 36498548 | 448,00 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
30-24130 | káblovanie, inštalácia, elektrotechnické práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 582,48 € | 11.03.2024 | 16.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-21557 | rekonštrukcia prípojky vody | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M STAV s.r.o. | 36284220 | 2 071,63 € | 19.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
30-21174 | drôt mosadz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BILLIK, spol.s.r.o. | 31425658 | 80,50 € | 23.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
30-22442 | drôt mosadz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BILLIK, spol.s.r.o. | 31425658 | 102,50 € | 20.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
30-20497 | zapojenie tel. pobočky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 35332671 | 174,00 € | 30.11.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-21028 | oprava telefonu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 35332671 | 55,92 € | 27.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21253 | dodanie a montáž telefonu KX-TS500 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 35332671 | 629,76 € | 02.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
30-15320 | oprava plynovej prípojky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 236,00 € | 09.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15321 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 471,60 € | 09.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-17273 | oprava kotla (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 1 141,20 € | 21.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17274 | oprava ohrevu TÚV (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 1 346,40 € | 21.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
30-17500 | servisné práce - kotol (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 204,00 € | 21.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-19562 | Servisné práce - kotol (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 160,80 € | 02.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
30-19611 | vyčistenie filtra spiatočky - Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 50,40 € | 20.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
30-15300 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 446,37 € | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra |