Faktúry
Počet záznamov: 5720
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-19386 | nákup PVC lišty (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Floorwood a.s. | 81325297770 | 310,20 € | 27.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
30-21320 | prietokový ohrievač vody | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tomáš Aljančič | 76497950 | 30,79 € | 12.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
30-21219 | prietokový ohrievač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tomáš Aljančič | 76497950 | 30,79 € | 10.05.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
30-23146 | ubytovanie Výškov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Michaela Nezdařilová | 75400936 | 2 878,17 € | 01.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
30-16026 | vyúčtovanie registrácia školy v katalógu SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lukáš Kandler | 74310992 | 43,56 € | 19.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
30-16026 | vyúčtovanie registrácia školy v katalógu SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lukáš Kandler | 74310992 | 43,56 € | 07.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
30-21049 | materiál - tlač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CDRmarket-Denis Čišič | 73390453 | 68,72 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-18469 | batéria, kryt (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLY JOKER a.s. | 685810 | 9,62 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
30-19030 | vysielače (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLY JOKER a.s. | 685810 | 81,59 € | 22.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
30-21520 | učebné pomôcky TV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dor-sport s.r.o. | 60774151 | 1 071,02 € | 04.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-23182 | mobilita Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 343,00 € | 17.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
30-23145 | ubytovanie učitelia Španielsko Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 2 090,00 € | 31.03.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
30-23144 | ubytovanie žiaci Španielsko - Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 6 280,00 € | 31.03.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
30-24149 | ubytovanie, strava, transéry - učiteľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 2 770,00 € | 15.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
30-24150 | ubytovanie, strava, transéry - žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 7 260,00 € | 15.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
30-23538 | nučný tlač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bareti,s.r.o. | 55671705 | 901,00 € | 24.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
30-23480 | odborná oprava bleskozvodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 5 803,20 € | 26.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23479 | dodatočné odstránenie závad bleskozvodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 576,00 € | 26.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23007 | vypracovanie protokolu o vonkajšom prostredí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 500,00 € | 09.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
30-22503 | revízia OP a OS VTZ EZ - bleskozvody | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 1 087,50 € | 25.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
30-24101 | vodný článkový raditátor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Klimapro Slovakia s.r.o. | 54639972 | 1 883,60 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-23449 | rekonštrukcia pozemku nádvoria | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Janko - Slovakia, s.r.o. | 54429692 | 2 600,00 € | 11.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23401 | dodanie a montáž elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Grapaelektro s.r.o. | 54302901 | 1 168,94 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
30-22424 | online kurz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VITA Academy s.r.o. | 54239516 | 98,00 € | 08.09.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
30-23230 | inštalácia prípojných miest do tried + materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VOLANKA GROUP s.r.o. | 54238200 | 4 408,00 € | 12.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
30-23067 | inštalácia projektor s plátnom a prípojným miestom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VOLANKA GROUP s.r.o. | 54238200 | 670,68 € | 16.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23492 | doprava Bratislava - Schwechat Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 200,00 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23301 | prepravné služby BA - Lipsko a späť Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 1 780,00 € | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23619 | doprava Bratislava - Schwechat | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 200,00 € | 29.11.2023 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
30-23465 | konner zástera | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 498,24 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |