Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3129
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0442/23 | maľovanie kancelárie 3 np. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 1 587,53 € | 15.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/23 | lektorovanie kurzov "Barbier - 9 osob (4 x 200,- €, 5 x 1200,- €) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG Academy | 53390636 | 6 800,00 € | 14.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/23 | 1.568 ks gastrolístkov á 10,- €/ks - sociálny fond | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 15 019,87 € | 12.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/23 | 268 ks gastrolístkov - za január 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 501,80 € | 12.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 277,28 € | 11.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/23 | čistiaci tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 963,40 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/23 | inštalatérske práce - výdajňa stravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RO-DOM s.r.o. | 46951512 | 80,40 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/23 | prečistenie kopírky na 2. poschodí po stavebných prácach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 96,00 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/23 | prenájom kopírok za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 184,12 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/23 | prenajom mincových automatov za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 121,20 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/23 | pranie pre internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 78,31 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/23 | predplatné "Zdravie" 2/2023 až 1/2024 . Matloňová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 32,48 € | 07.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/23 | strava 11/2023. žiaci 722 ks x 3,- €, zam 302 ks x 5,50 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 827,00 € | 07.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/23 | objektív Canon | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 193,49 € | 06.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/23 | 1 x gastro lístok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 5,60 € | 05.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/23 | účtovné práce za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 600,00 € | 04.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/23 | servisné služby SLA za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 630,00 € | 04.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/23 | technik PO a BOZP 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 04.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/23 | výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/23 | startovné v Ten South Afrika | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 215,00 € | 01.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra |