Faktúry
Počet záznamov: 3114
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0327/22 | elektrina za 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 427,05 € | 08.11.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/22 | elektrina za 9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 177,68 € | 11.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/22 | vyúčtovanie elektriny za 8/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -207,90 € | 07.09.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/22 | vyúčtovanie elektriny za 7/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -270,32 € | 08.08.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/19 | za elektrinu 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 836,99 € | 03.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/23 | vyúčtovanie elektriny za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 392,08 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/23 | vyúčtovanie elektriny za 10/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 378,57 € | 14.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/24 | el. energia 02/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,58 € | 15.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0061/24 | el.energia 01/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 241,77 € | 13.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0010/24 | el.energia 12/23 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 83,71 € | 12.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0151/22 | výmena krytu lampy + servisná práca | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Zepter Slovakia s.r.o. | 31323570 | 108,30 € | 26.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/21 | Zlaté nožnice 2021 - mat zabezpečenie a prenájom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 5 000,00 € | 08.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/22 | 6x štartové - Zlaté nožnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 180,00 € | 07.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/17 | prenájom športového areálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 120,00 € | 08.02.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/17 | prenájom športového areálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 120,00 € | 07.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/18 | prenajom športového areálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 120,00 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/18 | nájom športového areálu 9-10/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 120,00 € | 01.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/21 | nájom športového areálu 30 hod x 6,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 180,00 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/23 | prenájom športového areálu - 30 hodín | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 180,00 € | 28.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | nájom priestorov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | YIT Slovakia a.s. | 35718625 | 15,18 € | 04.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/18 | parkovanie súťažiacich na súťaži Koruna kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | YIT Slovakia a.s. | 35718625 | 192,00 € | 21.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/19 | za prenájom parkovacieho miesta | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | YIT Slovakia a.s. | 35718625 | 96,00 € | 07.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/21 | regál na topánky 28 ks kus 26,99 € pre ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | XXXLutz | 35883103 | 812,72 € | 16.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/23 | kopírovací papier | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Xepap . s.r.o. | 31628605 | 345,00 € | 08.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/20 | workshop dňa 4.3.2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | wooacademy s.r.o. | 51713047 | 136,00 € | 17.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 10.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | ||||||
DFBV/0003/21 | predplatné E-predpisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 15.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolkers Kluwer s.r.o. | 31348262 | 58,08 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | predplatné služba NGA | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolkers Kluwer s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | predplatné služby NGA za r 2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolkers Kluwer s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra |