Faktúry
Počet záznamov: 3129
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0451/19 | nákup zariadenia na internat | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MOB Interiér s.r.o. | 160700429 | 1 189,00 € | 12.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/17 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 05.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/23 | účtovné práce za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 100,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/19 | sprava počítačovej siete za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/17 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 05.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/23 | vyúčtovanie tepla za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 4 515,71 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/19 | stravne poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 19,15 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/23 | obedy za 12/2023: žiaci 554 x 3,-€, zam 181 x 5,50 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 657,50 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/19 | telekomunikačné poplatky za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/17 | oprava budovy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10 673,16 € | 28.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | ||||
DFBV/0447/23 | prenájom kopírok za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 227,78 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/19 | za pranie 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 98,65 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/17 | ISIC karty | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 250,00 € | 05.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/23 | technik PO BOZP 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 30.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/19 | registracny poplatok za suťaž Estonsko | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 363,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 35,14 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/23 | vodné, stočné, zrážky 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 094,11 € | 27.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/19 | ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 17,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/18 | LED svetlá na kozmetiku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Different s.r.o. | 47000406 | 149,00 € | 21.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,09 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/23 | hygienický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 282,10 € | 27.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/19 | za vianočný večierok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 433,50 € | 10.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/18 | telefony | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/23 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Novavivado, s.r.o. | 53570847 | 356,40 € | 20.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/19 | registracny poplatok za učast v sutaži Riga | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 238,37 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,28 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/23 | maľovanie kancelárie 3 np. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 1 587,53 € | 15.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/19 | mzdy za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |