Faktúry
Počet záznamov: 3129
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0442/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,92 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/17 | predplatné časopisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 103,36 € | 05.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/23 | pevná linka12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 111,44 € | 20.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/19 | teplo za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 21,32 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 27,34 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/17 | servis PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 900,00 € | 23.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/23 | seminár PAM 18.12.2023 - Toroková Jarmila | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 20.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/19 | stravné poukážky za 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 620,46 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 35,12 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/17 | vianočné občerstvenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 707,60 € | 21.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/23 | catering na vianočné posedenie zamestnancov (pagáče) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 90,00 € | 20.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/19 | za dodávku elektriny 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 241,54 € | 06.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/18 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 56,06 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/17 | tlač obálok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 175,87 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/23 | služby v personalistike za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 1 500,00 € | 20.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/19 | nákup spotrebného materialu pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. I. Bokroš-IB COSMETI | 17529301 | 217,68 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/18 | vodné,stočné, zrážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 833,22 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,08 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/23 | lektorovanie kurzov "Barbier - 9 osob (4 x 200,- €, 5 x 1200,- €) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG Academy | 53390636 | 6 800,00 € | 14.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/19 | telekomunikačné poplatky za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/18 | stravné za 12/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 192,10 € | 21.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/23 | VP - BSK -krieda, výkresy, farby temperové | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 180,83 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/19 | stravné za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 301,70 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/18 | vianočné posedenie ubytovaných študentov na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 340,50 € | 12.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,61 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/16 | elektrina 2016 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -1 301,43 € | 05.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/23 | 1.568 ks gastrolístkov á 10,- €/ks - sociálny fond | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 15 019,87 € | 12.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/19 | za stravovacie poukazy 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 76,60 € | 18.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/18 | vianočné posedenie zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 156,80 € | 21.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra |