Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3129

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0442/18 mobil Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 31,92 € 31.12.2018 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0442/17 predplatné časopisy Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovenská pošta a.s. 36631124 103,36 € 05.12.2017 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0441/23 pevná linka12/2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 SWAN, a.s. 35680202 111,44 € 20.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0441/19 teplo za 11/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 21,32 € 09.12.2019 26.12.2019 Faktúra
DFBV/0441/18 mobil Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 27,34 € 31.12.2018 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0441/17 servis PC Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 One Com s.r.o. 44357711 900,00 € 23.12.2017 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0440/23 seminár PAM 18.12.2023 - Toroková Jarmila Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 60,00 € 20.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0440/19 stravné poukážky za 12/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 GGFS s.r.o. 47079690 620,46 € 09.12.2019 26.12.2019 Faktúra
DFBV/0440/18 mobil Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 35,12 € 31.12.2018 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0440/17 vianočné občerstvenie Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Global gastro group s.r.o. 46692371 707,60 € 21.12.2017 05.01.2018 Faktúra
DFBV/0439/23 catering na vianočné posedenie zamestnancov (pagáče) Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Global gastro group s.r.o. 46692371 90,00 € 20.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0439/19 za dodávku elektriny 11/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 1 241,54 € 06.12.2019 26.12.2019 Faktúra
DFBV/0439/18 prenájom kopírok Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Copy Oficce s.r.o. 31377874 56,06 € 31.12.2018 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0439/17 tlač obálok Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Copy Oficce s.r.o. 31377874 175,87 € 19.12.2017 28.12.2017 Faktúra
DFBV/0438/23 služby v personalistike za 11/2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Nora Mókosová 41468171 1 500,00 € 20.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0438/19 nákup spotrebného materialu pre PV Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Ing. I. Bokroš-IB COSMETI 17529301 217,68 € 05.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0438/18 vodné,stočné, zrážky Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratis. vodár. spoločnosť 35850370 833,22 € 31.12.2018 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0438/17 mobil Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 38,08 € 19.12.2017 28.12.2017 Faktúra
DFBV/0437/23 lektorovanie kurzov "Barbier - 9 osob (4 x 200,- €, 5 x 1200,- €) Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 MMG Academy 53390636 6 800,00 € 14.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0437/19 telekomunikačné poplatky za 11/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 VM Telecom s.r.o. 35837594 32,99 € 05.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0437/18 stravné za 12/2018 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Anna Mariková 40641333 2 192,10 € 21.12.2018 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0437/17 mobil Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 19,19 € 19.12.2017 28.12.2017 Faktúra
DFBV/0436/23 VP - BSK -krieda, výkresy, farby temperové Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ŠEVT, a.s. 31331131 180,83 € 18.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0436/19 stravné za 11/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Anna Mariková 40641333 3 301,70 € 05.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0436/18 vianočné posedenie ubytovaných študentov na ŠI Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Global gastro group s.r.o. 46692371 340,50 € 12.12.2018 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0436/17 mobil Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 0,61 € 19.12.2017 28.12.2017 Faktúra
DFBV/0436/16 elektrina 2016 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 -1 301,43 € 05.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0435/23 1.568 ks gastrolístkov á 10,- €/ks - sociálny fond Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Up Déjeuner 53528654 15 019,87 € 12.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0435/19 za stravovacie poukazy 11/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 GGFS s.r.o. 47079690 76,60 € 18.11.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0435/18 vianočné posedenie zamestnancov Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Global gastro group s.r.o. 46692371 156,80 € 21.12.2018 07.02.2019 Faktúra