Faktúry
Počet záznamov: 3116
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0226/23 | vyúčtovanie tepla za 6/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 1 482,92 € | 12.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | vyúčtovanie tepla za apríl 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 4 364,04 € | 10.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/23 | vyúčtovanie tepla 03/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 5 119,60 € | 12.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | vyúčtovanie tepla za rok 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -852,14 € | 31.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/23 | vyúčtovanie tepla za 02/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 5 719,25 € | 08.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | vyúčtovanie tepla za január 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 5 728,09 € | 08.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/22 | vyúčtovanie tepla za 11/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 293,56 € | 07.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/22 | vyúčtovanie tepla za 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 295,54 € | 08.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | vyúčtovanie tepla za 09/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -20,94 € | 06.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/22 | vyúčtovanie tepla za august 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -92,05 € | 08.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/23 | vyúčtovanie tepla za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 5 914,09 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/23 | vyúčtovanie tepla za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 4 515,71 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/23 | vyúčtovanie tepla za 10/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 1 589,40 € | 09.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/24 | vyúčt.teplo 2/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -1 296,90 € | 08.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0041/24 | teplo 1/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -317,98 € | 08.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0121/24 | vyúčt. teplo 3/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -2 784,22 € | 09.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0284/21 | kontrola a oprava PHP, hydrantov, revízna správa, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Révészová | 43863353 | 231,60 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/21 | služby technika PO a BOZP za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 09.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/21 | služby technika PO a BOZP za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 30.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/21 | Technik PO BOZP za 12/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 31.12.2021 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | PO a BOZP 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 01.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | technik Po a BOZP za 02/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 01.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/22 | technik Po a BOZP za 03/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 04.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | technik Po a BOZP za 04/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/22 | technik PO a BOZP 05/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 01.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/22 | technik PO a BOZP 06/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 06.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/22 | Po a BOZP 8/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 31.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/22 | technik PO a BOZP 7/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 01.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/23 | technik Po a BOZP za 9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 02.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/23 | technik PO a BOZP 8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 04.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |