Faktúry
Počet záznamov: 3129
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0205/22 | čistenie posteľnej bielizne ŠI + doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 50,92 € | 17.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/23 | čistenie postelných návliečok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 69,50 € | 09.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/23 | čistenie prádla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 132,66 € | 21.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/22 | čistenie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 58,37 € | 21.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | čistenie prádla na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 62,64 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/18 | čistiace | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 440,78 € | 03.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/20 | čistiace a dezinfekčné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 2 661,25 € | 14.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/22 | čistiace a dezinfekčné prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 279,43 € | 12.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 557,88 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 506,53 € | 17.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/17 | čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 521,96 € | 04.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/18 | čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 623,96 € | 17.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/18 | čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 60,00 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/18 | čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 043,11 € | 16.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/18 | čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 089,42 € | 20.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/20 | Čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 179,28 € | 06.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/20 | Čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 342,55 € | 10.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/22 | čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 234,78 € | 04.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/22 | čistiace prípravky + náradie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 3 804,88 € | 12.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/23 | čistiace prípravky a hygiena pre SOŠ, ŠI, PČ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 298,11 € | 05.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/23 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 519,07 € | 21.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/21 | čistiaci a hygienický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 2 415,76 € | 03.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/17 | čistiaci materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 419,27 € | 04.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/17 | čistiaci materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 3 041,90 € | 15.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/17 | čistiaci tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 21,96 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/23 | čistiaci tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 963,40 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/21 | čistička vzduchu: 2 ks PV, 1 ks vratnica, 1 ks TV, 1 ks ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVONA ELECTRONIC | 31341357 | 1 265,00 € | 15.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/18 | členské | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 10,00 € | 10.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/19 | členské | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/20 | členské za 41x ISIC + 2 x ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 430,00 € | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra |