Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3129

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0352/18 6 ks stoličiek - PV Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Merkury Market Slovakia s.r.o. 36501891 288,00 € 02.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0159/23 6 ks váľand na ŠI á 165 € + doprava 8,0 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Mgr. Viera Janočková -VERA 40035263 998,00 € 10.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0297/21 60 ks učebnica Materiály pre 1. ročník, 60 ks pre 2. ročník Bratislavský samosprávny kraj 36063606 preskoly.sk 51692881 1 800,00 € 02.11.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0224/22 64 ks Detektor dymu GS558 + montáž Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 PROFIS, s.ro. 34103201 3 768,00 € 12.08.2022 17.09.2022 Faktúra
DFBV/0319/21 675 ks Covid-antigén testy Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Magic Print 36617661 2 598,75 € 18.11.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0295/21 68 ks stolový kalendár, 68 ks ,minidiár, 5 ks plánovací kalendár Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ŠEVT, a.s. 31331131 381,85 € 18.10.2021 27.11.2021 Faktúra
DFBV/0316/22 6x štartové - Zlaté nožnice Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska 52942481 180,00 € 07.11.2022 26.12.2022 Faktúra
DFBV/0372/18 7 ks stolička do PV Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 katarína Gregušová - in Interier 37274864 308,00 € 15.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0343/23 7 ks váľanda Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Mgr. Viera Janočková -VERA 40035263 1 155,00 € 16.10.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0295/22 7 ks zásobník na papier Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 200,76 € 20.10.2022 27.11.2022 Faktúra
DFBV/0290/20 70 ks AJ žiaci Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 MEGABOOKS SK s.r.o. 36699594 577,75 € 07.09.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0275/21 75 ks darčekových balíčkov k Vianociam pre zamestnancov Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Chránené dielne, s.r.o. 45506434 2 019,60 € 19.10.2021 27.11.2021 Faktúra
DFBV/0142/20 786 ks stravovacich poukážok a 3,83 € Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 GGFS s.r.o. 47079690 3 010,38 € 05.05.2020 06.06.2020 Faktúra
DFBV/0148/21 795 ks gastro za jún 2021 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 GGFS s.r.o. 47079690 3 154,47 € 29.06.2021 16.08.2021 Faktúra
DFBV/0265/21 8 ks profi pinzeta Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Perlacosmetic 52620646 139,41 € 11.10.2021 27.11.2021 Faktúra
DFBV/0229/22 8 ks šatníkova skriňa + zámky Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ff consulting, s.r.o. 44182333 1 438,80 € 22.08.2022 17.09.2022 Faktúra
DFBV/0363/22 80 ks darčekových balíčkov, 72,- € manipulačný popl Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Chránené dielne, s.r.o. 45506434 2 587,20 € 05.12.2022 15.01.2023 Faktúra
DFBV/0369/23 80 ks stololový kalendár, 5 ks plánovací kalendár Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ŠEVT, a.s. 31331131 203,59 € 10.11.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0344/20 801 ks gastrolístky pre zamestnancov 11+12/2020 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 GGFS s.r.o. 47079690 3 067,83 € 01.12.2020 27.12.2020 Faktúra
DFBV/0059/21 824 ks x 3,83 € zamestnanci marec 2021 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 GGFS s.r.o. 47079690 3 155,92 € 06.04.2021 07.05.2021 Faktúra
DFBV/0400/23 85 ks vianočných darčekových balíčkov pre zamestnancov Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Chránené dielne, s.r.o. 45506434 2 331,00 € 27.11.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0179/23 9 ks certifikáty a postovné 15 € Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 International Education Society Ltd. 26943948 668,40 € 27.05.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0026/21 983 ks gastrolístkov á 3,83 € na február 2021 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 GGFS s.r.o. 47079690 3 764,89 € 11.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0368/18 9ISIC a 3 x ITIC Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov 31768164 120,00 € 14.11.2018 03.12.2018 Faktúra
<FAKTURA_ID EP_ID="271082591"><![CDATA[DFBV/0320/19]]></FAKTURA_ID> <FAKTURA_TEXT><![CDATA[nákup spotrebného materiálu pre PV]]></FAKTURA_TEXT> Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 <CorporateBody><![CDATA[MedHelp, s.r.o.]]></CorporateBody> 28255356 112,75 € 24.09.2019 02.10.2019 Faktúra
<FAKTURA_ID EP_ID="266078541"><![CDATA[DFBV/0204/19]]></FAKTURA_ID> <FAKTURA_TEXT><![CDATA[registracný poplatok - startovné na súťaž Zlaté Ruce]]></FAKTURA_TEXT> Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> 71910573 841,36 € 13.06.2019 24.06.2019 Faktúra
<FAKTURA_ID EP_ID="276912981"><![CDATA[DFBV/0446/19]]></FAKTURA_ID> <FAKTURA_TEXT><![CDATA[registracny poplatok za suťaž Estonsko]]></FAKTURA_TEXT> Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> 71910573 363,00 € 11.12.2019 27.12.2019 Faktúra
<FAKTURA_ID EP_ID="276911480"><![CDATA[DFBV/0443/19]]></FAKTURA_ID> <FAKTURA_TEXT><![CDATA[registracny poplatok za učast v sutaži Riga ]]></FAKTURA_TEXT> Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> 71910573 238,37 € 10.12.2019 27.12.2019 Faktúra
<FAKTURA_ID EP_ID="253496754"><![CDATA[DFBV/0376/18]]></FAKTURA_ID> <FAKTURA_TEXT><![CDATA[školenie žiakov - zdobenie nechtov]]></FAKTURA_TEXT> Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> 71910573 1 000,00 € 20.11.2018 03.12.2018 Faktúra
<FAKTURA_ID EP_ID="293305441"><![CDATA[DFBV/0262/20]]></FAKTURA_ID> <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné 5 x Rusko kaderníčky]]></FAKTURA_TEXT> Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> 71910573 325,00 € 29.09.2020 27.10.2020 Faktúra