Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3129

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0336/23 chemická dezinsekcia - školský internát Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 180,00 € 16.10.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0428/23 chemický rozbor pitnej vody Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratis. vodár. spoločnosť 35850370 80,40 € 18.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0219/18 chladnička Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Internet Mall Slovakia s.r.o 35950226 313,80 € 09.07.2018 27.07.2018 Faktúra
DFBV/0268/18 chladnička Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 RAVAL TRADE, s.r.o. 36266108 289,00 € 03.09.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0095/24 chladnička Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alza.sk s.r.o. 36562939 472,79 € 21.03.2024 10.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0007/23 chladnička + mikrov na vrátnicu, kávovar na sekretariát Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alza.sk s.r.o. 36562939 730,50 € 30.01.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0273/22 chladnička a mikrovlnka pre úsek TV Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 NAY 35739487 643,06 € 10.10.2022 27.11.2022 Faktúra
DFBV/0256/23 chladnička pre ŠI Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 NAY 35739487 199,89 € 24.08.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0084/22 chlebíčky - "Deň učiteľov" Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Deli Catering s.r.o 48239402 191,11 € 23.03.2022 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0214/20 čipová karta ATOS CardOS - elektronické podpisy Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Disig , a.s. 35975946 35,00 € 05.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0076/22 čipová karta do elektronickej schránky - p. Motyčková Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Disig , a.s. 35975946 36,00 € 22.03.2022 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0208/20 čipová karta Gemalto Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Disig , a.s. 35975946 35,00 € 03.08.2020 18.08.2020 Faktúra
DFBV/0065/24 čist.potreby Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 97,20 € 27.02.2024 10.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0066/24 čist.potreby Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 193,50 € 27.02.2024 10.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0019/24 čist.potreby Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 659,16 € 22.01.2024 10.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0107/24 čist.potreby Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 1 316,29 € 03.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFBV/0108/24 čist.potreby Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 381,00 € 03.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFBV/0411/18 čistenie Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INPROKOM spol. s r.o. 31342680 81,74 € 07.12.2018 29.12.2018 Faktúra
DFBV/0140/21 čistenie - ŠI Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INPROKOM in s.r.o. 47949872 67,34 € 08.06.2021 11.07.2021 Faktúra
DFBV/0203/21 čistenie 132 postelí x 6,- € po rekonštrukcii stúpačiek + 10 € doprava Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bodytep 32164980 802,00 € 26.08.2021 12.09.2021 Faktúra
DFBV/0095/18 čistenie a pranie Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INPROKOM spol. s r.o. 31342680 55,27 € 19.03.2018 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0216/23 čistenie bielizne pre internát Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INPROKOM in s.r.o. 47949872 0,00 € 03.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0443/23 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Novavivado, s.r.o. 53570847 356,40 € 20.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0423/23 čistenie kanalizácie vo výdajni stravy Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Kanal servis s.r.o. 51452162 288,00 € 18.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0218/17 čistenie posteľného prádla - ŠI Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INPROKOM spol. s r.o. 31342680 49,73 € 06.07.2017 28.07.2017 Faktúra
DFBV/0095/23 čistenie posteľného prádla - ŠI Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INPROKOM in s.r.o. 47949872 66,88 € 23.03.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 čistenie posteľného prádla - Ši Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INPROKOM in s.r.o. 47949872 69,83 € 08.02.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0207/22 čistenie posteľnej bielizne - ŠI + doprava Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INPROKOM in s.r.o. 47949872 66,82 € 19.07.2022 21.08.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 čistenie posteľnej bielizne pre internát Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INPROKOM in s.r.o. 47949872 50,62 € 06.04.2022 27.05.2022 Faktúra
DFBV/0205/22 čistenie posteľnej bielizne ŠI + doprava Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 INPROKOM in s.r.o. 47949872 50,92 € 17.07.2022 21.08.2022 Faktúra