Faktúry
Počet záznamov: 3129
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0336/23 | chemická dezinsekcia - školský internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/23 | chemický rozbor pitnej vody | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 80,40 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/18 | chladnička | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 313,80 € | 09.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/18 | chladnička | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAVAL TRADE, s.r.o. | 36266108 | 289,00 € | 03.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/24 | chladnička | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 472,79 € | 21.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0007/23 | chladnička + mikrov na vrátnicu, kávovar na sekretariát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 730,50 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/22 | chladnička a mikrovlnka pre úsek TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 643,06 € | 10.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/23 | chladnička pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 199,89 € | 24.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/22 | chlebíčky - "Deň učiteľov" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Deli Catering s.r.o | 48239402 | 191,11 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/20 | čipová karta ATOS CardOS - elektronické podpisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Disig , a.s. | 35975946 | 35,00 € | 05.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/22 | čipová karta do elektronickej schránky - p. Motyčková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Disig , a.s. | 35975946 | 36,00 € | 22.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | čipová karta Gemalto | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Disig , a.s. | 35975946 | 35,00 € | 03.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 97,20 € | 27.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0066/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 193,50 € | 27.02.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0019/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 659,16 € | 22.01.2024 | 10.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0107/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 316,29 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 381,00 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/18 | čistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 81,74 € | 07.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/21 | čistenie - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 67,34 € | 08.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | čistenie 132 postelí x 6,- € po rekonštrukcii stúpačiek + 10 € doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bodytep | 32164980 | 802,00 € | 26.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | čistenie a pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 55,27 € | 19.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/23 | čistenie bielizne pre internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 0,00 € | 03.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/23 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Novavivado, s.r.o. | 53570847 | 356,40 € | 20.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/23 | čistenie kanalizácie vo výdajni stravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kanal servis s.r.o. | 51452162 | 288,00 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/17 | čistenie posteľného prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 49,73 € | 06.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | čistenie posteľného prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 66,88 € | 23.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | čistenie posteľného prádla - Ši | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 69,83 € | 08.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | čistenie posteľnej bielizne - ŠI + doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 66,82 € | 19.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/22 | čistenie posteľnej bielizne pre internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 50,62 € | 06.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | čistenie posteľnej bielizne ŠI + doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 50,92 € | 17.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra |