Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3149

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0221/22 vyúčtovanie elektriny za 7/2022 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 -270,32 € 08.08.2022 15.10.2022 Faktúra
DFBV/0228/23 vyúčtovanie elektriny za 6/2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 123,00 € 12.07.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0192/22 vyúčtovanie elektriny za 6/2022 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 220,93 € 07.07.2022 21.08.2022 Faktúra
DFBV/0192/22 vyúčtovanie elektriny za 6/2022 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 220,93 € 07.07.2022 21.08.2022 Faktúra
DFBV/0119/23 vyúčtovanie elektriny za 3/2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 688,34 € 12.04.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0429/23 vyúčtovanie elektriny za 11/2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 392,08 € 18.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0384/23 vyúčtovanie elektriny za 10/2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 378,57 € 14.11.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0167/22 vyúčtovanie elektriny za 05/2022 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 354,36 € 07.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFBV/0344/22 vyúčtovanie elektriny 11/2022 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 430,60 € 08.12.2022 15.01.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 vyúčtovanie - ubytko + strava pre LV č. 2 pre 20 žiakov Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 GOLEM Holding, s.r.o. 50567756 1 300,00 € 13.03.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0070/24 vyúčt.teplo 2/24 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 MH Teplárnský holding, a.s. 36211541 -1 296,90 € 08.03.2024 10.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0121/24 vyúčt. teplo 3/2024 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 MH Teplárnský holding, a.s. 36211541 -2 784,22 € 09.04.2024 29.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0122/24 vyúčt. teplo 2023 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 MH Teplárnský holding, a.s. 36211541 -921,50 € 15.04.2024 07.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0126/24 vyúčt. el.energia 3/2024 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 884,20 € 15.04.2024 29.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0133/20 Vyťahy - Servis Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 KONE s.r.o. 31359884 203,04 € 11.05.2020 06.06.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 výťahy Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 KONE s.r.o. 31359884 568,96 € 24.02.2020 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0344/18 vystavenie ISIC + ITIC Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 TransData s.r.o. 35741236 602,00 € 25.10.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0064/23 výstava Cosmoprof Bologna, 36 osôb Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alka-Tour Brno, spol. s r.o. 60737352 9 360,00 € 28.02.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0191/20 výsečník - na krúžky Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 AG náradie-AGRODEAL, s.r.o. 18049401 19,04 € 06.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 vysávač Kärcher,vrecká do vysávačov Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alza.sk s.r.o. 36562939 298,96 € 22.04.2020 21.06.2020 Faktúra
DFBV/0097/23 výroba, dodávka a montáž mreže na vchodový priestor Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Simon Šimanský - MONT PLUS 51439425 3 610,00 € 21.03.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0146/21 výroba propagačných materiálov na súťaž Creative Face Paiting Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 SHARMANT s.r.o. 36705675 90,00 € 29.06.2021 16.08.2021 Faktúra
DFBV/0370/19 vyprostenie osob z pokazeného výťahu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 KONE s.r.o. 31359884 30,61 € 15.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0271/22 vypracovanie dokumentácie o prac zdrav službe Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Ružinovská poliklinika,a.s. 35914793 18,00 € 01.10.2022 27.11.2022 Faktúra
DFBV/0403/18 vypracovanie dokumentácie GDPR Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 307,82 € 03.12.2018 29.12.2018 Faktúra
DFBV/0320/23 vypracovanie dispozičného riešenia výdajne stravy s bufetom Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004. 300,00 € 30.09.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0394/21 výmena záložného zdroja Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SKOM, spol. s r.o. 35841630 160,43 € 28.12.2021 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0295/23 výmena PVC podlahy v jedálni Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ND-PODLAHZ s.r.o. 51481723 7 966,87 € 19.09.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0405/23 výmena PVC podlahy - č. 316 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ND-PODLAHZ s.r.o. 51481723 1 878,38 € 01.12.2023 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0318/23 výmena podláh a maľovanie izieb na ŠI Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 StavMy s.r.o. 55034284 14 764,27 € 04.10.2023 04.12.2023 Faktúra