Faktúry
Počet záznamov: 3143
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0049/19 | registračný poplatok na súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 30,00 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/19 | registračný poplatok na súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 30,00 € | 06.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/20 | registr popl. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 30,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | školský internát - zistenie závady na práčke - vyradenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 30,00 € | 17.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/22 | štartovné Incheba (Linda Bujalková) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT, s.r.o. | 36705675 | 30,00 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/19 | servisné práce na EZS | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 30,05 € | 14.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,12 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/18 | licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,12 € | 20.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/18 | licencia 7-9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,12 € | 30.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/18 | licencia sklad 10-12/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,12 € | 22.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/18 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 31.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/19 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/19 | vyprostenie osob z pokazeného výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/20 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 29.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/21 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 17.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/21 | oprava výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/22 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 30.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 12.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/22 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 11.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/22 | oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 27.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | vyhotovenie Vyhlásenia o vzniku odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 30,90 € | 08.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | licencia 1-3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,96 € | 17.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/19 | poplatok za 4-6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,96 € | 18.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/19 | poplatok za aktualizáciu verzie 7-9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,96 € | 16.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/19 | poplatok za aktualizáciu verzie 10-12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,96 € | 18.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 25.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/19 | telekomunikačné poplatky za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 02.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/19 | telekomunikačné poplatky za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra |