Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3129

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0261/19 vodné stočné za 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratis. vodár. spoločnosť 35850370 447,60 € 24.07.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0260/19 telekomunikačné poplatky za 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 23,00 € 22.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0259/19 telekomunikačné poplatky za 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 31,00 € 22.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0258/19 telekomunikačné poplatky za 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 23,00 € 22.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0257/19 telekomunikačné poplatky za 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 23,00 € 22.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 telekomunikačné poplatky za 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 68,39 € 15.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0250/19 telekomunikačné poplatky za 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 38,58 € 15.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0249/19 telekomunikačné poplatky za 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 5,44 € 15.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0109/20 Prenájom kancelárského zariadenia Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Copy Oficce s.r.o. 31377874 0,00 € 25.03.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0262/19 za ekonomické práce 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alžbeta Bognárová, Ing. 40811549 700,00 € 20.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0245/19 za elektrinu 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 836,99 € 03.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0152/18 vyúčtovanie tepla za 4/2018 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -320,95 € 30.04.2018 25.05.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 vyúčtovanie tepla 2017 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -2 998,87 € 22.03.2018 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0248/19 podlahárske práce Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slavomír Chlup 37335782 13 726,33 € 26.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0256/19 /mzdy a personalistika za 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 EKOMON s.r.o. 44605536 700,00 € 05.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0015/21 vyúčtovanie tepla 12/2020 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 0,00 € 01.01.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0432/16 voda Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratis. vodár. spoločnosť 35850370 959,21 € 02.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0433/16 telefon Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 VM Telecom s.r.o. 35837594 32,99 € 03.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0434/16 odvoz odpadu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 431,34 € 03.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0435/16 teplo Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 519,88 € 04.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0436/16 elektrina 2016 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 -1 301,43 € 05.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 nájom priestorov Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 YIT Slovakia a.s. 35718625 15,18 € 04.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 školenie Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Vesna n.o. 45739153 79,80 € 20.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 virtuálna knižnica Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 11.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 internet Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 10,00 € 05.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 elektrina Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 1 023,29 € 09.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 mobil Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 19,19 € 15.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 školenie Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 VEMA 31355374 60,00 € 25.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0010/17 mobil Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 40,31 € 15.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0011/17 mobil Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 0,92 € 15.01.2017 11.04.2017 Faktúra