Faktúry
Počet záznamov: 3129
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0431/17 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 42,82 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,61 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,08 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/17 | tlač obálok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 175,87 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/17 | prečalúnenie súpravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tomáš Vykoukal | 43640729 | 1 512,49 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/17 | IT služby 11/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | -494,33 € | 17.10.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/17 | stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 213,07 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/17 | internet 11/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/17 | inzerát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 216,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/17 | oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 9 146,44 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/17 | servis PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 900,00 € | 23.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/17 | predplatné časopisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 103,36 € | 05.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,09 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 35,14 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/17 | vianočné občerstvenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 707,60 € | 21.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 627,22 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/17 | e-stravné poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 40,56 € | 20.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/17 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 05.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/17 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 05.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | PaM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 05.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | gastrolístky 1/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 632,06 € | 04.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | odborné skriptá pre pedagógov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 057,83 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||
DFBV/0447/17 | ISIC karty | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 250,00 € | 05.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | COPIES- kancelárska technika | 36926604 | 49,69 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra |