Faktúry
Počet záznamov: 3129
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0306/17 | učebnice NJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 337,12 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/17 | učebnice AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 129,76 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/17 | učebnice AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 1 686,98 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/17 | vata pre kozmetiku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 93,01 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/17 | právne poradenstvo - IES | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JUDr.Eva Kliniecová | 102551944 | 68,00 € | 09.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 494,33 € | 09.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/17 | učebnice AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Enigma Publishing s.r.o. | 44542321 | 420,75 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/17 | pranie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 49,92 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/17 | KO 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 50,27 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0317/17 | správny poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/17 | IT 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/17 | spracovanie PAM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/17 | 3-ročná odborná skúška výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 886,96 € | 29.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/17 | záznam Zlatých stránkach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mediatel s.r.o. | 35859415 | 180,00 € | 20.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/17 | Komplexná školská agenda - licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 326,00 € | 18.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/17 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 29,20 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/17 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 24,17 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/17 | elektrotovar do učební PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 206,00 € | 25.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/17 | teplo 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 848,59 € | 06.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/17 | strava 7-8/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 135,20 € | 04.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/17 | dobitie Callio gastro kariet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 584,74 € | 05.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/17 | poistné 6 notebook | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 48,00 € | 12.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/17 | učebnice AJ - projekt | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 900,00 € | 18.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/17 | učebnice AJ - projekt | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | -45,00 € | 18.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/17 | fotoaparát NIKON | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 484,50 € | 19.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 40,58 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/17 | wifi na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 535,44 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/17 | kadernicky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 545,68 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra |