KON-RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON-RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 125
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0069/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,35 € | 11.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0114/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 170,11 € | 28.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0113/21 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,35 € | 28.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0176/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 328,70 € | 10.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0288/21 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 177,25 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0273/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 255,55 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0347/21 | suroviny akcia BSK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 608,58 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0341/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,93 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0340/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 159,72 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0361/21 | suroviny akcia BSK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 158,20 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0392/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,93 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0391/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 172,49 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0370/21 | suroviny akcia BSK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -25,76 € | 20.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0428/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 124,25 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0037/20 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 71,34 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0058/20 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 46,80 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0077/20 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 113,21 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0076/20 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 98,72 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0014/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,94 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0015/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 75,61 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra |