NET4U Services s.r.o.
Informácie
- Názov: NET4U Services s.r.o.
- IČO: 52353605
- Adresa: Záhradná 1135, 900 46 Most pri Bratislave
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 73
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0207/22 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 201,60 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0240/22 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 201,60 € | 01.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0286/22 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 201,60 € | 01.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0355/22 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 748,80 € | 02.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0316/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 777,60 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0533/22 | IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0530/22 | služby IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 633,60 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0522/22 | VMserver | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0499/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 775,78 € | 14.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0479/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 489,60 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0419/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 489,60 € | 01.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0020/21 | portál WWW | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 172,80 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0054/21 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 518,40 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0085/21 | servis servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0116/21 | správa servera+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 30.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0144/21 | IT technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 295,32 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0143/21 | wifi IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 187,20 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0142/21 | rekonštrukcia kabeláže budovy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 14 200,30 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0159/21 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 31.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0198/21 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra |