Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2097

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0013/23 čistiace a upratovacie prostriedky Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 FA-LA-DRO, s.r.o. 35873582 50,02 € 25.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/24 čistiace a upratovacie prostriedky Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 FA-LA-DRO, s.r.o. 35873582 1 100,94 € 24.01.2024 04.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0014/17 stravné za mesiac 12/2016 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 950,88 € 16.01.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0014/18 spotreba plynu 01.01.-31.01.2018-vo výške zálohy Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 447,00 € 06.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0014/19 učebné pomôcky - kalkulačky Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Casallia Slovakia, s.r.o. 36293091 320,40 € 29.01.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0014/20 vysávač Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 CLEANEX CENTRUM s.r.o. 43891811 150,00 € 21.01.2020 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0014/21 telekomunikačné poplatky 15.12.2020 - 14.01.2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 25.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0014/22 revízia tlakových a plynových zariadení Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Ing. Milan Feješ - RETLAK 11802219 743,10 € 20.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0014/23 výkon zodpovednej osoby za 02/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 01.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0014/24 MFI - Servisné obdobie KT 3-10/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 182,11 € 24.01.2024 04.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/17 vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca, ročník 2016 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 13,67 € 16.01.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0015/18 členský poplatok za rok 2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SANET 17055270 33,00 € 06.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0015/19 vodné a stočné 13.12.2018-12.01.2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 153,80 € 29.01.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0015/20 zrážky 01.01.-01.01.2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 9,95 € 23.01.2020 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0015/21 vodné, stočné, zrážky 13.12.2020 - 12.01.2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 421,22 € 27.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0015/22 kontrola bezpečnosti telocviční Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 E K O T E C spol. s r.o. 00687022 386,40 € 20.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0015/23 prenájom mobilného WC 01/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 JOHNNY SERVIS s.r.o. 36238546 102,00 € 01.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0015/24 kontrola a revízia komínov a dymovodov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Inczédi Ľudovít 14062623 60,00 € 25.01.2024 10.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0016/17 kontrola protipožiarnych zariadení Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Flamecontrol s. r. o. 47218657 439,02 € 31.01.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0016/18 prenájom a pranie rohoží 01.01. - 28.01.2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 37,48 € 06.02.2018 07.03.2018 Faktúra