Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0254/23 | catering - Vianočné posedenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 172,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0253/23 | upratovací vozík, držiak mopu, mopy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 271,67 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0248/23 | 4 ks prenosných hlinikových futbalových brán - RO č. 491/23 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BPM SPORT, s.r.o. | 36399906 | 4 704,00 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0002/24 | lyžiarsky pobyt pre 2x50 žiakov s plnou penziou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Kosodrevina, s.r.o. | 36267775 | 10 989,00 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0250/23 | CISCO - ISR 4331/router - RO č. 397/23 - podpora digitálne transformácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hardware Support s.r.o. | 46178899 | 1 170,96 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0251/23 | CISCO zariadenia (RO č. 397/23 Podpora digit. transf.) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDCOMP s.r.o. | 48106704 | 2 400,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0242/23 | kancelársky nábytok (chránená dieľňa) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 699,00 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/017/23 | Erasmus+(2023)-PRO E3-výroba rekl. predm. pre projekt - bavl.nákup. tašky - chránená dieľňa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G66 s.r.o. | 45575916 | 690,60 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0241/23 | vykonanie odb.prehliadky a odb. skúšky el.inštalácie v priest. kuchyne (výdajňa stravy+prísluš., bufet, suterén) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 360,00 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/23 | oprava služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | V. G. CARS, s.r.o. | 46221310 | 376,51 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/23 | kancelárske potreby (Strojnícka olympiáda) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 189,01 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/23 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 297,84 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/23 | Učebné pomôcky na TSV - Otvorená škola BSK - ROč. 121 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 1 017,30 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/23 | dresy - Otvorená škola BSK - ROč. 121 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Roman Michálik | 45434191 | 750,00 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/23 | vyúčt. fa - reproduktor - Otvorená škola BSK - ROč. 121/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 276,67 € | 20.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/24 | RO č. 1/2024 - výmena umelej trávy na futbalovom ihrisku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 23 990,88 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0212/23 | Poháre na oceňovanie (Otvorená škola BSK) - RO č. 121/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | 3G, s.r.o. | 46936238 | 295,00 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/23 | basketbalové koše - Otvorená škola BSK - ROč. 121 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PESMENPOL, spol. s r.o. | 36507881 | 1 522,51 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/23 | RO č.238/2023 - učebnice - AJ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 830,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | RO č.238/2023 - učebnice - NJ, AJ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 1 581,75 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |