Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPRO/001/22 | Erasmus+ KA 229 - autobusová doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | A.T.team, s.r.o. | 35899638 | 221,00 € | 01.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/22 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 58,30 € | 20.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/20 | notebooky - limitky 423 a 428 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ActiveNet, s.r.o. | 36773760 | 8 736,00 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/20 | notebooky - limitka č. 509 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ActiveNet, s.r.o. | 36773760 | 5 241,60 € | 16.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/21 | technické zariadenia pre zvukové a videoštúdio | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ActiveNet, s.r.o. | 36773760 | 3 128,40 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | vozík na čistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 151,98 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
VO/0124/23 | upratovací vozík, držiak mopu, mopy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 271,67 € | 20.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0253/23 | upratovací vozík, držiak mopu, mopy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 271,67 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0198/19 | autobatéria do služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AEE BATTERY s.r.o. | 50503952 | 53,71 € | 18.10.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/17 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AES Košice, s.r.o. | 48009181 | 858,00 € | 06.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0030/18 | ceny pre účastníkov Krajského kola SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 189,64 € | 19.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/18 | RO č.317 - PC, dataprojektory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 3 193,49 € | 22.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | súťaž SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 863,84 € | 27.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFPRO/007/20 | KA 102 - notebooky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 879,24 € | 25.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
DFPRO/010/20 | KA 102 - tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 446,04 € | 29.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/20 | telekomunikačné zariadenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 520,40 € | 13.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | PC zariadenia - RO č.52 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 726,96 € | 29.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | súťaž Enersol - ceny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 179,52 € | 24.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/20 | PC zariadenia - limitka č.509 - 1.časť predfaktúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 744,60 € | 18.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/20 | PC zariadenia - limitka č.509 - 2.časť predfaktúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 35,04 € | 31.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra |